Auditoria interna e implantación de control interno en la empresa Rodriguez y Vargas limitada //
Detalles de publicación: Villavicencio, Meta - Colombia; Corporación universitaria del Meta, 1997.Descripción: 81 paginas, 28 cmsTema(s):- Introducción
- Marco teórico y conceptual
- Etapas del procesos de auditoria, diagnostico del estado actual del control interno, organización, controles generales, informe del auditor, informe del revisor fiscal sobre el control interno
- Diagnostico de la empresa
- Aspectos generales, conocimientos de la empresa, factores internos y externos que afectan la compañía, identificación de áreas criticas y significativas dentro de la compañía, presupuesto de tiempo, cuentas por pagar, patrimonio, carta a la junta de socios
- Durante la carrera de contaduría pública se viene adquiriendo conocimientos que en una u otra forma pueden aportar a la empresa den que se labora y más si se tiene un cargo a fin como lo es el auxiliar de contabilidad, de ahí la necesidad de efectuar una auditoria e implementar el sistema de control interno en la sociedad Rodriguez y Vargas limitada. En la actualidad, las referencias bibliográficas de auditoria y revisoria fiscal están diseñadas para aplicarse en empresas de grandes volúmenes de operaciones y personal; el presente trabajo trata de ajustar las normas de auditoria de aceptación general, a la sociedad antes mencionada, la cual se clasifica dentro de las pequeñas empresas en cuanto a volumen de operación y personal
- CPU.M97a 1997
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesis - Trabajos de Grado | Biblioteca Juan Nepomuceno Mojica Angarita | Trabajos de Grado | CPU. M97a 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Contaduría pública | 009176 |
Monografía para otorgar el titulo de contador público.
Durante la carrera de contaduría pública se viene adquiriendo conocimientos que en una u otra forma pueden aportar a la empresa den que se labora y más si se tiene un cargo a fin como lo es el auxiliar de contabilidad, de ahí la necesidad de efectuar una auditoria e implementar el sistema de control interno en la sociedad Rodriguez y Vargas limitada.
En la actualidad, las referencias bibliográficas de auditoria y revisoria fiscal están diseñadas para aplicarse en empresas de grandes volúmenes de operaciones y personal; el presente trabajo trata de ajustar las normas de auditoria de aceptación general, a la sociedad antes mencionada, la cual se clasifica dentro de las pequeñas empresas en cuanto a volumen de operación y personal.
No hay comentarios en este titulo.